为进一步加强财政资金安全管理,规范和强化内部制约机制,防范财政资金风险,提高财政资金使用效益,支付中心积极配合国库科完成了此次财政资金安全自查工作。
检查工作分为四个阶段,通过全面的自查自纠、支付中心如实填写了《财政资金检查工作自查和整改情况表》,做到了边自查,边整改,在自查中发现问题,在问题中落实整改。
一、明确检查目标。进一步加强财政资金安全管理,全面查堵管理漏洞,着力边查边改,以查促改,以案促改,切实抓好各项制度的贯彻落实,切实健全完善内部控制制度,促进充分认识确保财政资金安全的极端重要性,牢固树立安全管理意识和风险防范意识。
二、确定检查内容。检查内容涵盖岗位和人员管理、账户管理、财政资金收付管理、会计核算管理等方面,全面检查各财政工作各个方面是否依法依规、安全高效、监管到位、不留死角,确保有关问题整改到位、不留隐患。
三、落实检查方式。以健全内部控制制度为抓手,采取自查和上级财政部门核查相结合的方式,分自查自纠、检查核查、整改落实、总结等四个阶段进行,深入分析存在问题,全面查找制度和管理漏洞,着力形成科学规范的管理机制。
四、强化检查责任。国库支付岗作为财政资金支出的关键环节,一定要明确工作职责。严格把好财政资金拨付审核关口,切实保障资金及时拨付。
五、确保活动效果。此项工作不是一蹴而就,以后要经常性开展,定期不定期的进行财务大检查,自己查,互相查,相互监督,相互制约,不断完善内控制度,实现检查工作常态化,确保资金和人员"两个"安全。