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阎良区红十字会2014年度部门决算

2015-11-06 12:02  兵马俑在线

阎良区红十字会2014年度部门决算

一、部门概况

阎良区红十字会主要职责有:

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》,组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全区各行业红十字会开展工作。

2、开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、在全区范围内,开展卫生救护的宣传和普及工作,组织开展群众性初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害现场救护。

4、依法参与、推动辖区内的无偿献血工作,表彰无偿献血的先进集体和个人;参与器官、遗体资源捐献工作;参与艾滋病防治的宣传教育工作。

5、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

6、依法开展社会募捐活动;参与国际人道主义救助工作,开展与国内红十字会的友好合作与交流工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、宣传日内瓦公约及其附加协议书、红十字与红新月运动基本原则,并依照有关规定开展工作。

9、推动阎良区符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体的开办工作。

10、完成区委、区政府交办的其它工作。

二、2014年度部门决算表

1、收支决算总表(附表1)

2、2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(附表2)

3、2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(附表3)

三、2014年度部门决算情况说明

1、收入总计19.5727万元。包括:

公共预算拨款收入19.5727万元。

2、支出总计19.5727万元。包括:

(1)基本支出12.5446万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。其中:工资福利支出9.7333万元,商品和服务支出1.425万元,对家庭和个人的补助支出 1.4144万元。

(2)项目支出7万元,主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括:应急救护(培训)项目支出4万元,红十字项目支出3万元等。

(二)公共财政预算拨款支出决算总体情况

1、公共财政预算拨款支出决算总体情况

2014年度公共财政预算拨款支出19.5727万元,其中:基本支出12.5727万元,项目支出7万元。

2、公共财政预算拨款支出决算具体情况

(1)行政运行1.425万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

(2)一般行政管理事务7万元,主要用于红十字项目和应急救护(培训)项目支出。

(3)其他红十字事业支出11.477万元。

西安市阎良区红十字会

2015年10月29日

阎良区红十字会2014年度“三公”经费决算

一、2014年度“三公”经费决算表

公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

单位:万元

合计

国公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

0.63

0.00

0.594

0.594

0.00

0.036

二、2014年度“三公”经费决算说明

“三公”经费支出共计0.63万元,较2013年增长61%,主要原因是我单位无公务用车,因工作业务量增加,产生租车费及差旅费。

1、2014年度无因公出国(境)费用。

2、公务用车购置及运行维护费0.594万元,其中公务用车运行维护费0.594万元,为租车费、差旅费等。

3、公务接待费0.036万元,2014年度公务接待累计1批次,累计接待人数6人。

2015年10月29日

附表1

2014年度收支决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

19.5727

一、一般公共服务支出

一、基本支出

12.5727

其中:政府性基金

二、外交支出

工资福利支出

9.7333

二、上级补助收入

三、国防支出

商品和服务支出

1.4250

三、事业收入

四、公共安全支出

对个人和家庭的补助

1.4144

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

7

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

工资福利支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

商品和服务支出

7

八、社会保障和就业支出

19.5727

对个人和家庭的补助

九、医疗卫生与计划生育支出

对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

赠与

十一、城乡社区支出

债务利息支出

十二、农林水支出

基本建设支出

十三、交通运输支出

其他资本性支出

十四、资源勘探信息等支出

其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

本年收入合计

19.5727

本年支出合计

本年支出合计

19.5727

用事业基金弥补收支差额

结余分配

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

年末结转和结余

其中:财政拨款资金结转

非财政拨款资金结转

收入总计

19.5727

支出总计

19.5727

支出总计

19.5727

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